Internal auditing in banking
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Objectifs
1. La formation en résumé
Cette formation spécialisée vise à approfondir la compréhension des risques majeurs liés aux activités bancaires et à clarifier le rôle fondamental de l’audit interne au sein des institutions financières. Elle permet aux participants d’identifier les points clés de contrôle et d’acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien des missions d’audit interne adaptées aux divers risques spécifiques du secteur bancaire. Le plus de ce programme réside dans sa couverture exhaustive des risques traditionnels (crédit, marché, opérationnel, conformité) ainsi que dans l’approche méthodologique détaillée de l’audit interne selon ces différents contextes.
2. Les thèmes abordés
- Les principaux risques liés à l’activité bancaire : crédit, marché, opérationnel, conformité et la gouvernance d’entreprise.
- Le contrôle interne : définition de l’audit interne, analyse critique du COSO et des recommandations du Comité de Bâle.
- L’audit interne : rôle, enjeux clés, plan d’audit, interaction avec les autres acteurs de contrôle, contrôles périodiques et permanents, méthodologie de mission et présentation des lignes directrices utilisées par l’auditeur.
- Méthodologies spécifiques d’audit selon les risques bancaires : analyse détaillée des activités de marché, des processus opérationnels, du crédit avec contrôle interne spécifique, exigences en capital (Bâle II et III), gestion du risque opérationnel et conformité avec des méthodes d’audit adaptées.
- Synthèse finale et évaluation de la formation.
3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique combine des supports PowerPoint, des illustrations alternées avec des exercices pratiques et interactifs. Des questions à choix unique, vrai/faux et des sessions questions-réponses sont intégrées afin de vérifier et confirmer les acquis. La formation se conclut par une synthèse pour consolider les connaissances développées tout au long du programme.
Cette formation spécialisée vise à approfondir la compréhension des risques majeurs liés aux activités bancaires et à clarifier le rôle fondamental de l’audit interne au sein des institutions financières. Elle permet aux participants d’identifier les points clés de contrôle et d’acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien des missions d’audit interne adaptées aux divers risques spécifiques du secteur bancaire. Le plus de ce programme réside dans sa couverture exhaustive des risques traditionnels (crédit, marché, opérationnel, conformité) ainsi que dans l’approche méthodologique détaillée de l’audit interne selon ces différents contextes.
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